Ведущий аудитор сектора методологии и аудита совместных предприятий управления методологии, корпоративного, финансового аудита и информационных технологий службы внутреннего аудита (на период отсутствия основного работника)
Занятость | Полная занятость |
Полная занятость | |
Адрес | г.Астана |
Описание вакансии
В АО НК «КазМунайГаз» требуется ведущий аудитор сектора методологии и аудита совместных предприятий управления методологии, корпоративного, финансового аудита и информационных технологий службы внутреннего аудита
Требования:
Образование:
- Высшее профессиональное образование по профилю.
- Экономическое и/или финансовое и/или бухгалтерский учет и аудит и/или юридическое и/или бизнес управление и/или прочее гуманитарное.
- Желательно наличие одного из нижеследующих сертификатов:
- сертификат в области внутреннего аудита CIA (Certified Internal Auditor);
- сертификат присяжного бухгалтера ACCA (Association of Certified Chartered Accountants);
- сертификат международного профессионального бухгалтера CIPA (Certified International Professional Accountant);
- сертификат дипломированного бухгалтера высшей квалификации CPA (Certified Public Accountant);
- диплом DipIFR (Diploma in International Financial Reporting);
- диплом DipCPIA (Certified Professional Internal Auditor);
- сертификат ревизора по злоупотреблениям CFE (Certified Fraud Examiner);
- лицензия на осуществление аудиторской деятельности Республики Казахстан;
- профессиональный бухгалтер-практик РК
Опыт работы в профессиональной сфере или в областях, соответствующих функциональным направлениям должности:
- Не менее 6 лет опыта работы в области внутреннего аудита в компаниях нефтегазовой отрасли и/или в области внешнего аудита международных аудиторских и консалтинговых компаний.
Опыт работы в соответствующем профилю организации (предпочтительно в КМГ и/или аффилированных оргнанизациях):
- Желательно в организациях, соответствующих профилю деятельности КМГ
Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
- Знание международных стандартов финансовой отчетности;
- знание международных стандартов, процедур и методов внутреннего аудита;
- знание нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том числе по вопросам аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения;
- знание системы внутреннего контроля и управления рисками;
- знание принципов и лучших практик корпоративного управления;
- знания в области управления рисками мошенничества и конфликта интересов;
- знание специфики деятельности и основных бизнес-процессов компаний нефтегазовой отрасли;
- владение английским языком (желательно), казахским и/или русским языками.
Навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
- подтвержденные навыки разработки методологии внутреннего аудита;
- подтвержденные навыки проведения аудиторских проверок, проведения расследований фактов мошенничества;
- подтвержденные навыки проведения анализа бизнес-процессов и систем контроля и управления;
- подтвержденные навыки внедрения и оптимизации контрольных процедур в соответствии с лучшими практиками;
- подтвержденные навыки в области применения автоматизированных методов в процессе аудиторских процедур;
- навыки работы с конфиденциальной информацией.
Функциональные обязанности на данной должности:
- Управление плановыми аудиторскими проверками
- Планирование деятельности внутреннего аудита.
- Разработка и согласование стратегии деятельности внутреннего аудита
- Содействует в разработке/актуализации стратегии деятельности внутреннего аудита в соответствии с требованиями внутренних стандартов,
- законодательства РК.
- Разработка и согласование годового аудиторского плана.
- Выполняет предварительные процедуры, предшествующие разработке риск-ориентированного годового аудиторского плана;
- составляет/обновляет перечень областей аудита, осуществляет анализ и регистр рисков на плановый год и т.д.;
- содействует в разработке годового риск-ориентированного аудиторского плана с указанием бизнес-процессов, процедур, видов деятельности или функций, подлежащих внутреннему аудиту.
- Разработка стандартных программ аудиторских заданий.
- Содействует в разработке стандартных программ аудиторского задания;
- осуществляет документальное оформление стандартных программ аудиторского задания в целях эффективного проведения внутреннего аудита."
- Выполнение проверок
- Актуализация и согласование методологических документов по внутреннему аудиту
- Курирует выполнение заданий по разработке методологических и регламентных документов в области внутреннего аудита;
- разрабатывает/актуализирует внутренние методологические документы Службы с учетом новых стандартов, утвержденных изменений;
- обеспечивает поддержание внутренней нормативной документации Службы в актуальном состоянии;
- формирует предложения по актуализации Положения о внутреннем аудите и Руководства по организации внутреннего аудита."
- Инициирование, планирование или подготовка к проверке
- Осуществляет сбор и анализ предложений руководства и структурных подразделений Компании о проведении аудита;
- содействует в планировании аудиторского задания. Осуществляет сбор и анализ информации для разработки аудиторского задания;
- участвует в ознакомительных встречах с руководством и представителями объекта аудита. Курирует проведение встреч при назначении руководителем аудиторского задания с высокой и средней степенью риска;
- выполняет роль лидера на ознакомительных встречах с руководством объекта аудита;
- выполняет задания в рамках предварительного обследования объекта аудита (анализ бизнес процессов, оценка рисков и др.);
- осуществляет подготовку материалов по результатам предварительного обследования объекта аудита;
- разрабатывает аудиторское задание и сопутствующую аудиторскую программу;
- осуществляет документальное оформление аудиторской программы, определяющей цели, сроки проведения и объем запланированных аудиторских процедур;
- согласовывает разработанную программу аудиторского задания."
- Проведение работ на объекте проверки
- Осуществляет контроль над ходом аудиторского проекта и курирует членов команды при выполнении роли руководителя аудиторского задания в соответствии с распределением проектов: синергетические и партнерские аудиты и прочие аудиты;
- осуществляет выполнение задач аудиторских процедур в рамках утверждённой программы аудиторского задания;
- формирует рекомендации по выявленным недостаткам;
- осуществляет сбор и анализ информации по результатам проверки для обсуждения выводов аудита;
- осуществляет документирование выявленных обнаружений и причин несоответствия для последующего информирования руководства Службы;
- участвует в проведении дополнительного аудиторского задания (внепланового) при возникновении необходимости в ходе проведения текущего аудиторского задания;
- организует и курирует проведение встреч с объектом аудита по закрытию аудита, при назначении руководителем аудиторского задания;
- проверяет полноту и достоверность рабочих документов членов аудиторской группы, листов обнаружений или листов наблюдений по результатам аудита."
- Формирование аудиторского отчета и Плана корректирующих действий
- Осуществляет подготовку предварительного варианта аудиторского отчета;
- участвует в процессе согласования и обсуждения окончательного варианта отчета по результатам аудиторской проверки с руководством и представителями объекта аудита. Вносит корректировки и/или комментарии руководства объекта аудита на основе обсуждений и согласований отчета;
- участвует в обсуждениях в процессе разработки Плана корректирующих действий объектом аудита;
- осуществляет рассылку отчета заинтересованным сторонам (в частности для дальнейшего представления на рассмотрение и утверждение Комитетом по аудиту и Советом Директоров);
- составляет рабочую документацию в соответствии с требуемыми стандартами."
- Контроль над исполнением рекомендаций.
- Сопровождает процесс реализации рекомендаций по устранению выявленных несоответствий, проводит мониторинг реализации, выявляет и предлагает бизнес-подразделениям Компании оптимальные варианты устранения несоответствий с учетом специфики бизнеса;
- обеспечивает предоставление профессиональных консультаций и экспертизы бизнес-подразделениям Компании в рамках реализации рекомендаций по устранению выявленных несоответствий;
- осуществляет сбор и обработку информации по статусу исполнения рекомендаций Службы и внешнего аудита для руководства;
- обновляет информацию и вносит результаты мониторинга в базу рекомендаций;
- формирует отчет по статусу исполнения рекомендаций;
- осуществляет руководство аудиторскими заданиями по проведению пост-аудитов. "
- Представление отчетности по результатам деятельности внутреннего аудита.
- Мониторинг исполнения стратегии деятельности о и годового аудиторского плана
- Формирует предварительные отчеты о статусе выполнения стратегии деятельности и годового плана внутреннего аудита за отчетный период по курируемым проектам;
- проводит анализ отклонений от стратегического и годового планов.
- Проведение внутренней и внешней оценки качества.
- Участвует в процессе оценки эффективности Службы;
- осуществляет подготовку информации по статусу исполнения рекомендаций от руководства Службы, внешних проверок с целью улучшения функционирования Службы.
- Формирование и согласование отчетности о деятельности службы внутреннего аудита.
- Содействует в формировании отчетности о деятельности внутреннего аудита для согласования с руководством Службы.
- Совершенствование деятельности внутреннего аудита.
- Разработка и осуществление Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита.
- Формирует предложения по актуализации Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита.
- Контроль над реализацией Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита.
- Исполняет процедуры, направленные на реализацию Программы г и повышения качества внутреннего аудита. "
- Оказание консультационной поддержки Руководству
- Оказание консультационных услуг.
- Выполнение работ по оказанию консультационных услуг.
- Осуществляет контроль над выполнением консультационных услуг по заданию руководства Службы;
- участвует в оказании консультационных услуг по совершенствованию и эффективному исполнению процессов в Компании;
- осуществляет подготовку отчетности по оказанию консультационных услуг.
- Консультирование и поддержка работы внутреннего аудита.
- Выполняет задачи по предоставлению консультационных услуг работникам Службы;
- формирует предложения для внесения изменений во внутренние нормативные акты Службы внутреннего аудита.
- Оценка риска совершения мошенничества и участие в расследовании мошенничества.
- Осуществляет оценку риска совершения мошенничества и эффективности управления риском мошенничества в группе компаний КМГ;
- информирует о фактах мошенничества и хищений, выявленных в результате аудиторских проверок;
- осуществляет сбор и анализ информации касательно потенциальных поставщиков услуг по расследованию мошенничества;
- осуществляет подготовку договора с поставщиком услуг по проведению расследований;
- содействует в оценке риска мошенничества;
- разрабатывает и формирует предложения по составлению программы расследования;
- участвует в исполнении программы расследования;
- участвует в обсуждениях и рабочих встречах со структурными подразделениями и руководством Компании в процессе проведения расследования.
Требования
Опыт | Не менее 6 лет |
Добавлено 3 дня назад
Пожаловаться